|
|
Faktúra |
|
toner 5 ks
|
|
s DPH |
21.10.2020 |
Dedík Miloš s.r.o. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20201027
|
prenájom VZV
|
140,40 |
s DPH |
20.10.2020 |
Linde Material Handling s.r.o. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20201026
|
školenie obsluhy VZV
|
249,17 |
s DPH |
20.10.2020 |
Linde Material Handling s.r.o. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20201025
|
online školenie Fabo
|
74,00 |
s DPH |
20.10.2020 |
EDOS-PEM s.r.o. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom VZV
|
|
s DPH |
20.10.2020 |
Linde Material Handling s.r.o. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
školenie obsluhy VZV
|
|
s DPH |
20.10.2020 |
Linde Material Handling s.r.o. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
online školenie Fabo
|
|
s DPH |
20.10.2020 |
EDOS-PEM s.r.o. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
vodné,stočné,zr.voda
|
|
s DPH |
16.10.2020 |
TVK a.s. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
16.10.2020 |
Meňhert Pekáreň |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
rozbor pitnej vody
|
|
s DPH |
16.10.2020 |
ENEX consulting s.r.o |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20201023
|
rozbor pitnej vody
|
343,80 |
s DPH |
16.10.2020 |
ENEX consulting s.r.o |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20201024
|
potraviny
|
604,83 |
s DPH |
16.10.2020 |
Meňhert Pekáreň |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20201022
|
vodné,stočné,zr.voda
|
590,21 |
s DPH |
16.10.2020 |
TVK a.s. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20201015
|
tel.popl. 9/2020
|
6,50 |
s DPH |
15.10.2020 |
SLOVANET a.s. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20201014
|
potraviny
|
255,30 |
s DPH |
15.10.2020 |
MILSY a.s. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
tel.popl. 9/2020
|
|
s DPH |
15.10.2020 |
SLOVANET a.s. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
|
s DPH |
15.10.2020 |
MILSY a.s. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20201013
|
toner - 9 ks
|
454,00 |
s DPH |
14.10.2020 |
Dedík Miloš s.r.o. |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20201016
|
stravné lístky 800 k
|
3 068,79 |
s DPH |
14.10.2020 |
Edenred Slovakia |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
konf.a nast.VELINU k
|
|
s DPH |
14.10.2020 |
Ing. Ján Sviežený |
02.02.2022 |